28/12/2018 |
445 |
Erogazione retribuzione di risultato a titolare di posizione organizzativa per l’anno 2017.
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Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
444 |
IMPEGNO SPESA PER LE ANNUALITA 2019 E 2020 DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI STABILI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE – GLOBAL SERVICE
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Area Tecnica |
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28/12/2018 |
443 |
SISTEMA SGATE: NOMINA UTENTE RENDICONTATORE
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28/12/2018 |
440 |
IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
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Area Tecnica |
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28/12/2018 |
439 |
Impegno e liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale. Acconto
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Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
438 |
Quota integrativa di adesione al GAL Nuorese Baronia. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
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Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
437 |
Liquidazione rimborso spese di missione al personale dipendente - anno 2018
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28/12/2018 |
436 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018.
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Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
435 |
Realizzazione festa di San Bachisio maggio 2019. Impegno spesa e contestuale liquidazione.
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Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
434 |
APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ARRETRATI PER LAVORO STRAORDINARIO.
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28/12/2018 |
433 |
Assegnazione budget premio collettivo di produttività e attribuzione compensi per indennità e particolari responsabilità - Liquidazione annualità 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
432 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
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Area Economico Finanziaria |
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28/12/2018 |
431 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta MYO S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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28/12/2018 |
430 |
ATTIVITA' NATALIZIE 2018/2019: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ALLA PRO LOCO E IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
429 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'OBBLIGO: TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI LULA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
423 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale per manutenzione attrezzature in dotazione all'operaio comunale. Ditta Dore Pasquale - Bitti
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Area Tecnica |
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28/12/2018 |
422 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/12/2018 |
419 |
TRASFERIMENTO QUOTA ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MONTALBO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO RAS DEL POR SARDEGNA 2014/2020” ASSE PRIORITARIO IV - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA - AZIONI 4.1.1. E 4.3.1
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Area Tecnica |
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28/12/2018 |
418 |
IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE AUTOCAD LT
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/12/2018 |
416 |
ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE DENOMINATO REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL’ARREDO URBANO
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Area Tecnica |
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28/12/2018 |
415 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO 3R - PER IL RITIRO DI RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA TONER E CARTUCCE ESAUSTE
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Area Tecnica |
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28/12/2018 |
414 |
Accertamento entrate proventi Servizi Demografici periodo Luglio – Dicembre 2018.
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Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
413 |
Adozione in forma associata del nuovo contratto decentrato integrativo di livello territoriale per l’Ente Unione dei Comuni e per i Comuni aderenti. Impegno spesa e contestuale liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
412 |
Indennità e rimborso spese missione agli amministratori
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
411 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/12/2018 |
410 |
Aggiudicazione RDO n° 2183327 Me.Pa. fornitura libri per la biblioteca comunale.
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Area Amministrativa |
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27/12/2018 |
409 |
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018- Accertamento di entrata e corrispondente impegno di spesa relativo al contributo fisso previsto da parte dell'ISTAT.
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Area Amministrativa |
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21/12/2018 |
404 |
Impegno di spesa. Fornitura sale uso disgelo stradale. Ditta Aspex S.p.A. - Forlì
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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21/12/2018 |
402 |
PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA . PRESA ATTO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/12/2018 |
401 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON H GRAVE. PROROGA FINANZIAMENTI PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 E RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA.
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Area Amministrativa |
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21/12/2018 |
400 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MMEDIA POINT 2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE VERBALE , AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/12/2018 |
399 |
PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" 1° ANNUALITA' - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/12/2018 |
398 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2018 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 230,38.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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20/12/2018 |
397 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT 2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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20/12/2018 |
396 |
L.R.8/99: LEGGI DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/12/2018 |
395 |
Determinazione a contrarre e prenotazione di spesa per la fornitura di libri da destinare alla biblioteca comunale. Indizione RDO sul MEPA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/12/2018 |
394 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 12 del 10/12/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
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Area Amministrativa |
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19/12/2018 |
393 |
LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SMALTIMENTO CARCASSA OVINA ALLA DITTA ECOSERDIANA SPA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/12/2018 |
392 |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2018. CIG. ZCE23482D9
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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19/12/2018 |
391 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione fotocopiatore Canon IR Advance C3325i. Ditta Olin snc di Piras, Todde &C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/12/2018 |
390 |
QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE ASSUNTO CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, COMMA 28, D.L. 31/05/2010, N.28, PER GLI ENTI IN REGOLA CON L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE ART. 1, CC. 557 E 562, L.296/2006
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/12/2018 |
389 |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME A TITOLO DI CORRISPETTIVO DALLA VENDITA OCCASIONALE DEL LIBRO "ONANIE: STORIA, ARCHEOLOGIA E ARTE DI UNA COMUNITA'".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19/12/2018 |
388 |
LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL'IMPRESA ORTU GIUSEPPE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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18/12/2018 |
387 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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18/12/2018 |
386 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/12/2018 |
385 |
Aggiudicazione RDO n° 2165519 Me.Pa. fornitura libri per la biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/12/2018 |
384 |
P.L.U.S.:GESTIONE ASSOCIATA SAD+SET 2018. IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/12/2018 |
383 |
POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO NISSAN TARGATO BP757KP. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZB226593EE.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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14/12/2018 |
382 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CO.ME.SAR. DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - 2° LOTTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2018 |
381 |
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER IL 2° SAL DELLA DIREZIONE LAVORI PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ SUL RIO LAERRU
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2018 |
380 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SAL DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU ALL’IMPRESA SARDA COGE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2018 |
379 |
PAGAMENTO BOLLETTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2018 |
378 |
Liquidazione di spesa.Fornitura materiale per la riparazione di attrezzature. Ditta Edil Moro srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2018 |
377 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per lavori di manutenzione delle strade comunali. Ditta Edil Moro srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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14/12/2018 |
376 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per lavori di manutenzione delle aree verdi. Ditta M.C.N. di Boe Nina & c.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/12/2018 |
374 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale per manutenzione scuola dell'infanzia. Ditta Alfe srl - Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/12/2018 |
373 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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13/12/2018 |
372 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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13/12/2018 |
371 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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13/12/2018 |
370 |
PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" 1° ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/12/2018 |
369 |
LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DITTA BARONIA VERDE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE
OCCUPAZIONALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/12/2018 |
368 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA PER I LAVORI DEL COMPLETAMENTO DI RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2018 |
367 |
Liquidazione di spesa. Assistenza predisposizione documenti Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 Bando 2017 - Ditta Impresa Verde Nuoro srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2018 |
366 |
Liquidazione di spesa. Assistenza predisposizione documenti Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1. Ditta Impresa Verde Nuoro srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2018 |
365 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione automezzo Piaggio Porter targa EJ399BZ.- Ditta Dore Pasquale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2018 |
364 |
Liquidazione di spesa. Manutenzione FIAT Grande Punto Targato DF272FH - Ditta Orunesu Giacomo
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2018 |
363 |
Liquidazione di spesa.Acconto attività di Educazione ambientale natale 2018. Ditta Veranu s.a.s. di Porcu Rufina & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11/12/2018 |
362 |
Liquidazione di spesa. Fornitura del carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Ditta Momo Service
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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11/12/2018 |
361 |
LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018- 30/12/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10/12/2018 |
360 |
VERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI BITTI PER REGISTRAZIONE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA SENTENZA CIVILE N.000000006/2018 DEL 18/05/2018 EMESSA DAL TAR SARDEGNA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/12/2018 |
359 |
Impegno di spesa. fornitura materiale di cancelleria. Ditta MyO S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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07/12/2018 |
358 |
Inserzione estratto bando di concorso per aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi popolari. Affidamento alla Società A. MANZONI & C. S.p.A.. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/12/2018 |
357 |
Adesione al progetto TRAMAS relativo alla proposta per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità ambientale. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/12/2018 |
356 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU" 2018-2020: LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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07/12/2018 |
355 |
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale tramite procedura RDO su MEPA CIG ZE326288EB.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Disciplinare di gara |
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06/12/2018 |
354 |
Impegno di spesa. Fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali. Ditta Momo Service
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2018 |
353 |
Impegno di spesa. Fornitura materiale per manutenzione scuola dell'infanzia. Ditta Alfe srl - Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2018 |
352 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. 2 ° LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/12/2018 |
351 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia mobile, fissa e trafficodati delle utenze comunali. Periodo 24 SETTEMBRE 2018 - 23 NOVEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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06/12/2018 |
350 |
SPESE POSTALI PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. ZCE23482D9.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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06/12/2018 |
349 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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05/12/2018 |
348 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/12/2018 |
347 |
RIVERSAMENTI AL COMUNE DI OME DI INTERESSI DA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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05/12/2018 |
346 |
Impegno di spesa. fornitura materiale per la riparazione di attrezzature Ditta Edil Moro srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/12/2018 |
345 |
Affidamento fornitura materiali per gli uffici alla ditta MYO S.r.l. - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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04/12/2018 |
344 |
L.R. N. 27/1983: PROVVIDENZE A FAVORE D5EI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.
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03/12/2018 |
343 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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30/11/2018 |
342 |
Regolamento europeo privacy UE/2016/679 - General Data Protection Regulatio (GDPR). Rimborso spese Unione dei Comuni del Mont'Albo.
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30/11/2018 |
341 |
Impegno di spesa. Noleggio e installazione luminarie nalizie - Ditta Sardinian Light di Sanna Ilaria
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30/11/2018 |
340 |
Impegno di spesa. Attività di Educazione Ambientale Natale 2018 - Società Veranu sas di Porcu Rufina & C.
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30/11/2018 |
339 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione al Comune di Siniscola per concorso spese fitto locali Centro Servizi per il Lavoro.
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30/11/2018 |
338 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per partecipazione a seminario di aggiornamento professionale organizzato dall’ANUSCA.
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29/11/2018 |
337 |
Impegno di spesa. Manutenzione fotocopiatore Canon IR Advance C3325i. Ditta Olin snc
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Area Tecnica |
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29/11/2018 |
336 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018
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29/11/2018 |
335 |
Impegno di spesa. Manutenzione autoveicolo Piaggio Porter targato EJ399BZ. Ditta Dore Pasquale
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29/11/2018 |
334 |
LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2018- 30/11/2018.
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29/11/2018 |
333 |
LL.RR. N. 6 & 9/2004: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. PRESA IN CARICO BENEFICIARIO
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29/11/2018 |
332 |
Impegno di spesa. Manutenzione autoveicolo Fiat Grande Punto DF272FH. Ditta Officina Orunesu Giacomo
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28/11/2018 |
331 |
Liquidazione di spesa. Fornitura materiale necessario per eseguire degli interventi di manutenzione negli edifici comunali e nel cimitero comunale. Ditta Boe& Marreddu snc
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28/11/2018 |
330 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - 2° LOTTO
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27/11/2018 |
329 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2018- 31/12/2018.
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27/11/2018 |
328 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/09/2018 - 30/11/2018.
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27/11/2018 |
327 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - OTTOBRE 2018
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26/11/2018 |
326 |
LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
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23/11/2018 |
324 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE GRADUATORIE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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22/11/2018 |
323 |
AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 9.3.2015, N. 5 – L.23.12.1998, N. 448 – DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 63. PUBBLICAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.
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22/11/2018 |
322 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.
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Area Economico Finanziaria |
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22/11/2018 |
321 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MEDIA POINT 2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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22/11/2018 |
320 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 9 del 15/11/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
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22/11/2018 |
319 |
Inserzione estratto bando di concorso per aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi popolari. Affidamento alla Società A. MANZONI & C. S.p.A.. Impegno spesa.
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Area Amministrativa |
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20/11/2018 |
318 |
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA ORTU GIUSEPPE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO
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Area Tecnica |
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20/11/2018 |
317 |
APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO, E RELATIVO MODULO DI DOMANDA, PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL S.I.I. A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE IDRICHE AD USO DOMESTICO – BONUS IDRICO 2017.
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19/11/2018 |
316 |
ABBANOA S.P.A.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IN DATA 08.11.2018.
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Area Economico Finanziaria |
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16/11/2018 |
314 |
Impegno di spesa. Fornitura materiali vari per pulizie e disinfestazioni. Ditta Claudio Coda - Bitti
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Area Tecnica |
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16/11/2018 |
313 |
Impegno di spesa. Fornitura materiali edili per manutenzione strade comunali. Ditta Edil Moro srl - Lula
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Area Tecnica |
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16/11/2018 |
312 |
Impegno di spesa. Fornitura materiali per manutenzioni aree verdi. Ditta M.C.N. sas di Boe Nina e c. - Lula
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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16/11/2018 |
311 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione per inserzione sul BURAS – codice pratica n. 30526.
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Area Amministrativa |
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15/11/2018 |
310 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Area Amministrativa |
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15/11/2018 |
309 |
Impegno di spesa. Fornitura materiali per manutenzione edifici comunali e cimitero comunale. Ditta Boe& Marreddu
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Area Tecnica |
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12/11/2018 |
308 |
Liquidazione di spesa Compagnia Barracellare di Onanì - Servizio di vigilanza antincendio, compreso il servizio di sfalcio della vegetazione infestante dai lati delle strade e all’interno di aree di pertinenza Comunale.
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Area Tecnica |
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09/11/2018 |
307 |
ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 2018. LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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09/11/2018 |
306 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2018
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08/11/2018 |
305 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI.
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Area Economico Finanziaria |
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07/11/2018 |
304 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
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Area Economico Finanziaria |
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07/11/2018 |
303 |
Impegno di spesa per smaltimento carcassa ovina .
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05/11/2018 |
301 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - DITTA TESTONI S.R.L.
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Area Tecnica |
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02/11/2018 |
300 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018.
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Area Amministrativa |
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31/10/2018 |
299 |
Liquidazione di spesa. 1°SAL Lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza ponte Onanì sul rio Laerru"
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Area Tecnica |
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31/10/2018 |
298 |
Approvazione ruolo pascolo anno 2016.
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Area Economico Finanziaria |
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29/10/2018 |
297 |
Seminario di aggiornamento professionale – Autorizzazione partecipazione dipendente Antonietta Canale. Impegno di spesa. (CIG Z2C2585F6F )
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Area Amministrativa |
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29/10/2018 |
296 |
Approvazione ruolo TARI (Tassa sui Rifiuti) – Esercizio 2017
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Area Economico Finanziaria |
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29/10/2018 |
295 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta MYO S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/10/2018 |
294 |
Liquidazione di spesa. Fornitura straordinaria temporanea energia elettrica Manifestazione "Autunno in Barbagia" - Servizio Elettrico Nazionale
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Area Tecnica |
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23/10/2018 |
293 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL III TRIMESTRE 2018 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 692,09.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/10/2018 |
292 |
VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT.B), D.LGS. 267/2000).
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Area Economico Finanziaria |
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20/10/2018 |
291 |
LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. SALVATORE MARIO SANNIO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L’ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ONANÌ
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Area Tecnica |
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19/10/2018 |
289 |
Liquidazione di spesa Fornitura carburante automezzi comunali - ditta MoMo Service di Alessandro Zidda
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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19/10/2018 |
288 |
Liquidazione di spesa Servizio pulizie edifici comunali - Ditta Satta Francesca Dionigia
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Area Tecnica |
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19/10/2018 |
287 |
Tassa sui rifiuti. Rimborso somme per gli anni 2013, 2014 e 2015 e ricalcolo per l’anno 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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19/10/2018 |
286 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Compagnia Barracellare per servizio d'ordine pubblico svolto in occasione dell'evento "Autunno in Barbagia".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/10/2018 |
285 |
SOGGIORNO ANZIANI 2018: LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/10/2018 |
284 |
Liquidazione di spesa Abbonamento Banca dati Formula EDK Full - Ditta MYO S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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17/10/2018 |
283 |
Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione spesa per saldo anticipazioni al comune di Bitti per gli anni 2016 e 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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16/10/2018 |
315 |
Liquidazione di spesa. Fornitura combustibile per riscaldamento. Ditta Testoni srl - Sassari
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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16/10/2018 |
282 |
Impegno di spesa Fornitura carburante per autotrazione - Ditta Momo Service di Alessandro Zidda
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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16/10/2018 |
281 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura N° 7 del 03/10/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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16/10/2018 |
280 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": APPROVAZIONE GRADUATORIA E MODELLO RA CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/10/2018 |
279 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA BARONIA VERDE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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15/10/2018 |
278 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Pro Loco per l'organizzazione dell'evento Autunno in Barbagia.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/10/2018 |
277 |
L.R. N.22/2017, ART. 1, COMMA 16 – AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 E FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2018, DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE: LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/10/2018 |
276 |
LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETÀ DENERGIA S.R.L. PER LA REDAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONTRIBUTI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014-2019 – STRATEGIA 2.1 “IL SISTEMA DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E DE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/10/2018 |
275 |
LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. ROBERTO TOLA DEL SECONDO ACCONTO DEGLI ONORARI RELATIVI ALLO STUDIO DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ONANI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/10/2018 |
274 |
Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’anno 2018 – Liquidazione spesa per acconto anticipazioni al Comune di Bitti.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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12/10/2018 |
273 |
L.R. N.22/2017, ART. 1, COMMA 16 – AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 E FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2018, DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) E DELIBERAZIONE DELLA G.R
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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08/10/2018 |
272 |
Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale tramite procedura RDO su MEPA CIG Z782453FD9.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Disciplinare di gara |
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Patto di integrità |
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08/10/2018 |
271 |
SPESE POSTALI PERIODO 01/07/2018 - 31/08/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CIG. ZCE23482D9
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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08/10/2018 |
270 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati delle utenze comunali. Periodo 24 luglio 2018 - 23 settembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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08/10/2018 |
269 |
LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO MODULO 770/2018.
CIG. Z7024B598A
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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06/10/2018 |
268 |
Impegno di spesa servizi di comunicazione elettronica fissa e mobile (voce/dati) - Ditta Vodafone Italia S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/10/2018 |
267 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta MYO S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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01/10/2018 |
266 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 16/09/2018 al 30/09/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/09/2018 |
265 |
Rilegatura registri di stato civile anno 2017. Liquidazione fattura n. 28/24.09.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/09/2018 |
264 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per adesione al XXX Festival Internazionale Nuoro Jazz.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/09/2018 |
263 |
Evento Autunno in Barbagia - Impegno spesa per attivazione servizio d'ordine pubblico.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/09/2018 |
262 |
Realizzazione feste. Impegno spesa e contestuale liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/09/2018 |
261 |
Impegno di spesa per organizzazione evento Autunno in Barbagia.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/09/2018 |
260 |
Fornitura fogli registri di stato civile anno 2019. Liquidazione fattura n. 14252
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/09/2018 |
259 |
Incarico legale per promuovere appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 488/2012 Reg. Ric e n. 440/2018. Liquidazione fattura n. 6 del 09/08/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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25/09/2018 |
258 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/08/2018- 30/09/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/09/2018 |
257 |
S.E.T. : ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA 2018: LIQUIDAZIONE
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24/09/2018 |
256 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI PROGRAMMI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO
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Area Tecnica |
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24/09/2018 |
255 |
Liquidazione di spesa. Fornitura energia elettrica allaccio straordinario e temporaneo per la manifestazione" 30esima edizione del Seminario di Nuoro Jazz"- Servizio Elettrico Nazionale
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24/09/2018 |
254 |
Affidamento fornitura materiali per gli uffici alla ditta MYO S.r.l. - Impegno di spesa.
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22/09/2018 |
253 |
Impegno di spesa Abbonamento Banca dati Formula EDK Full - Ditta MYO S.p.A.
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20/09/2018 |
252 |
Impegno di spesa. Assistenza alla predisposizione della domanda "Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1 Bando 2018"
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20/09/2018 |
251 |
Impegno di spesa. Fornitura straordinaria temporanea energia elettrica - Manifestazione "Autunno in Barbagia" - Servizio Elettrico Nazionale
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Area Tecnica |
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18/09/2018 |
250 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
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Area Tecnica |
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18/09/2018 |
249 |
APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 2 LOTTO
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18/09/2018 |
248 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
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18/09/2018 |
247 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate allo Stato - Periodo dal 01/09/2018 al 15/09/2018.
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17/09/2018 |
246 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
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17/09/2018 |
245 |
POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO MERCEDES BENZ TARGATO FE625AF. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Economico Finanziaria |
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13/09/2018 |
243 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO GESTIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE
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Area Tecnica |
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05/09/2018 |
241 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018.
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04/09/2018 |
240 |
Applicazione C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 - Triennio 2016/2018 - Liquidazione degli emolumenti arretrati.
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04/09/2018 |
239 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMATIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URANI NELL' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.
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Area Economico Finanziaria |
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03/09/2018 |
238 |
Liquidazione di spesa. EGAS Quota Consortile annualità 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/09/2018 |
237 |
SOGGIORNO ANZIANI 2018: AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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03/09/2018 |
236 |
Liquidazione di spesa. Quota consortile EGAS 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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03/09/2018 |
235 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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Area Amministrativa |
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31/08/2018 |
234 |
RIVERSAMENTO A COMUNI DI INCASSI IMU E TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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Area Economico Finanziaria |
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28/08/2018 |
233 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2018 - 31/08/2018.
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24/08/2018 |
232 |
Acquisto modulo sw dichiarazione fiscale Mod. 770-2018. Assunzione impegno di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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24/08/2018 |
231 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale.
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Area Economico Finanziaria |
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24/08/2018 |
230 |
Impegno di spesa e liquidazione tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale.
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Area Economico Finanziaria |
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24/08/2018 |
229 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E SERVIZI COMUNALI.
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24/08/2018 |
228 |
Impegno di spesa. Fornitura temporanea e straordinaria di energia elettrica per la 30esima edizione della manifestazione "Nuoro Jazz"
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Area Tecnica |
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23/08/2018 |
227 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27, L. 23.12.1998, N. 448. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. LIQUIDAZIONE
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17/08/2018 |
226 |
Impegno di spesa Quota Consortile EGAS annualità 2018
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Area Tecnica |
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11/08/2018 |
225 |
IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLE’
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Area Tecnica |
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11/08/2018 |
224 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE SANTU GORME
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Area Tecnica |
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09/08/2018 |
223 |
SPESE POSTALI PERIODO GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG ZCE23482D9
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Area Economico Finanziaria |
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08/08/2018 |
221 |
CONTRIBUTO UNIFICATO PER L' ISCRIZIONE A RUOLO DELL'APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N.440/2018. IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativa |
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06/08/2018 |
222 |
Servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo A.S. 2018 – 2019. Approvazione Verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria.
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Area Amministrativa |
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06/08/2018 |
220 |
Liquidazione di spesa. Servizio di Amministratore del Sistema Informatico Comunale - Ditta Mani Stabili
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Area Tecnica |
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06/08/2018 |
219 |
Liquidazione di spesa.Consulenza tecnica per il trasferimento degli usi civici di una parte di terreni comunali. Dott. Agr. Filippo Monni
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/08/2018 |
218 |
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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04/08/2018 |
217 |
IMPEGNO SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DI ALCUNI PROGRAMMI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO
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Area Tecnica |
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02/08/2018 |
216 |
Interventi di miglioramento pascolo nel territorio del Comune di Onanì. Liquidazione di spesa Onorari di Direzione lavori, contabilità finale e sicurezza in fase esecuzione - Dott. Agr. Salvatore Nolis
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Area Tecnica |
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02/08/2018 |
215 |
Liquidazione di spesa: Revisione periodica automezzi Piaggio Porter targato EJ399BZ - Fiat Ducato targato EV788SN - Officina autorizzata Catta Giuseppe srl
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Area Tecnica |
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01/08/2018 |
214 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia mobile, fissa e trafficodati delle utenze comunali. Periodo 24 maggio 2018 - 23 luglio 2018.
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Area Economico Finanziaria |
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01/08/2018 |
213 |
Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018.
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Area Economico Finanziaria |
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31/07/2018 |
212 |
ATTIVITA' SOCIO CULTURALI 2018. AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO E IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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31/07/2018 |
211 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018
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Area Amministrativa |
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31/07/2018 |
210 |
PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" 1° ANNUALITA' - PRESA ATTO AVVIO E IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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31/07/2018 |
209 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.
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31/07/2018 |
208 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018
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Area Amministrativa |
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31/07/2018 |
207 |
Impegno di spesa per fornitura fogli registri stato civile 2019
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Area Amministrativa |
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30/07/2018 |
206 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU": APPROVAZIONE AVVISO E APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.
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Area Amministrativa |
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30/07/2018 |
205 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2018
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Area Amministrativa |
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30/07/2018 |
204 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABBANOA S.P.A. DELLE FATTURE EMESSE IN DATA 28.06.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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30/07/2018 |
203 |
Impegno e liquidazione alla ditta Servizio Elettrico nazionale Spa per la fornitura di energia elettrica edifici comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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28/07/2018 |
202 |
INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 2 LOTTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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27/07/2018 |
201 |
IMPEGNO SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE SANTU GORME
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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26/07/2018 |
200 |
RIVERSAMENTO A COMUNI DI INCASSI IMU E TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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25/07/2018 |
199 |
Spese postali periodo Marzo/Maggio 2018. Liquidazione di spesa - CIG. ZCE23482D9.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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24/07/2018 |
198 |
Adesione al XXX Festival Internazionale "Nuoro Jazz". Assunzione impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/07/2018 |
197 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24/07/2018 |
196 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2018 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 478,03.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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23/07/2018 |
195 |
Liquidazione di spesa Fornitura carburante per automezzi . Ditta Momo Service di Alessandro Zidda
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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21/07/2018 |
194 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DENERGIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE RISULTANZE ENERGETICHE PREVISTE DALLA DITTA ENGIE S.P.A. NEGLI INTERVENTI DEL GLOBAL SERVICE
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20/07/2018 |
193 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del soggetto economico Vodafone Italia S.p.a. per servizio di telefonia mobile, fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: 24 marzo-23 maggio 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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20/07/2018 |
192 |
Servizio di Segreteria Comunale - Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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16/07/2018 |
191 |
S.E.T. : ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA 2018: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/07/2018 |
190 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
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Area Tecnica |
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12/07/2018 |
189 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/07/2018 |
188 |
LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VIA GENOVA - I° LOTTO
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Area Tecnica |
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12/07/2018 |
187 |
Censimento permanente della popolazione 2018. Nomina personale di staff e dei rilevatori
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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12/07/2018 |
186 |
Liquidazione di spesa Servizio assistenza e servizio DOMOS Ditta MEM Informatica srl Nuoro
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Area Tecnica |
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12/07/2018 |
185 |
Liquidazione di spesa. manutenzione automezzo Piaggio Porter targato EJ399BZ. Officina Catta Giuseppe srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/07/2018 |
184 |
Liquidazione di spesa Servizio di pulizia edifici comunali - Ditta Satta Francesca Dionigia
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/07/2018 |
182 |
Impegno di spesa. affidamento incarico nati Tribunale di Nuoro - Comune di Onanì c/Serra Lucia, Serra Maria Caterina e Serra Maurizio, usucapione immobile identificato al F. 24 M. 1304 (ex 28). Avv. Gianluca Bella
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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12/07/2018 |
181 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio Trasporto alunni scuola dell’obbligo A.S. 2018/2019 (art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016): approvazione avviso e istanza di partecipazione alla manifesta
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Area Amministrativa |
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Manifestazione di interesse servizio trasporto |
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Modello di Domanda |
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10/07/2018 |
180 |
Impegno e liquidazione di spesa. Imposte e tasse per trascrizione e voltura dei beni immobili trasferiti Contratto di compravendita n° 15/88. Agenzia delle Entrate
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Area Tecnica |
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10/07/2018 |
179 |
Impegno di spesa. Adeguamento sito web istituzionale alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Art. 13 del GDPR 2016/679) - Ditta MEM Informatica srl - Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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10/07/2018 |
178 |
L.R. N. 20/1997: PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBO MENTALE. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/06/2018- 31/07/2018.
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Area Amministrativa |
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09/07/2018 |
177 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/07/2018 |
176 |
SERVIZIO MEDIA POINT: LIQUIDAZIONE ACCONTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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06/07/2018 |
175 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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05/07/2018 |
174 |
Impegno di spesa. Fornitura carburante automezzi. Ditta Momo Service Lula
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/07/2018 |
173 |
Liquidazione di spesa. Legge n. 13/1989 Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/07/2018 |
172 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 4 del 03/07/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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02/07/2018 |
171 |
Impegno di spesa. Manutenzione automezzo Piaggio Porter targato EJ399BZ. Officina Giuseppe Catta srl - Buddusò
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28/06/2018 |
170 |
L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27, L. 23.12.1998, N. 448. AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIE E IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27/06/2018 |
169 |
POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EJ399BZ. LIQUIDAZIONE SPESA.
CIG. Z82242518B.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/06/2018 |
168 |
Polizza assicurativa veicolo piaggio Porter targato EJ399BZ. Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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26/06/2018 |
167 |
LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993: PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. LIQUIDAZIONE PERIODO 01/05/2018 - 30/06/2018.
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Area Amministrativa |
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21/06/2018 |
166 |
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/06/2018 |
165 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1376 Kb
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18/06/2018 |
163 |
RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2016/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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15/06/2018 |
162 |
Incarico legale per promuovere appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 488/2012 Reg. Ric e n. 440/2018. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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2590 Kb
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14/06/2018 |
161 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione quota annuale di adesione al Consorzio per la Pubblica lettura "S. Satta".
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1272 Kb
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12/06/2018 |
160 |
APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO DELL’INTERVENTO ID 1593-1594-1595, RIPRISTINO DELLA STRADA SAN BACHISIO GALLÈ
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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933 Kb
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12/06/2018 |
159 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1330 Kb
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07/06/2018 |
158 |
Impegno di spesa. Assistenza Servizio DOMOS annualità 2018. Ditta Mem Informatica srl - Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1553 Kb
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07/06/2018 |
157 |
Lavori di manutenzione dell'impianto bando pubblico comunale.Liquidazione di spesa. Ditta Organizzazione Tecnica Commerciale - Selargius
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1340 Kb
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07/06/2018 |
156 |
Manutenzione ordinaria edifici comunali. Liquidazione di spesa Ditta Moreddu Costruzioni srl
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1187 Kb
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07/06/2018 |
30 |
Servizio trasporto scolastico 2018/2019. Atto di indirizzo.
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Giunta |
Segretario Comunale |
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06/06/2018 |
154 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA AREE VERDI DI MARCO FOIS, CON SEDE A PATTADA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE VIA FUNTANA MANNA VI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/06/2018 |
153 |
Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2017/2018 - Liquidazione fattura N° 3 del 04/06/2018 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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953 Kb
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06/06/2018 |
152 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione per indennità di residenza farmacie rurali - anni 2014, 2015, 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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960 Kb
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06/06/2018 |
151 |
Prescrizioni regionali antincendi 2018 .Impegno di spesa ed affidamento, alla Compagnia Barracellare, del servizio di sfalcio e di vigilanza antincendio
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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05/06/2018 |
150 |
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1718 Kb
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04/06/2018 |
149 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. GEOL. GIANLUCA CORRADO, RELATIVA AL SALDO SUGLI ONORARI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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31/05/2018 |
148 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1711 Kb
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31/05/2018 |
147 |
ACQUISTO BENI DI COSUMO PER PULIZIA LOCALI: LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1507 Kb
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28/05/2018 |
146 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2017, FEBBRAIO E MARZO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/05/2018 |
145 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/05/2018 |
144 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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26/05/2018 |
143 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE NELL'UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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1198 Kb
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26/05/2018 |
142 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU ALL’IMPRESA SARDA COGE S.R.L. DI VIDDALBA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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24/05/2018 |
141 |
Impegno e liquidazione di spesa acquisto valori bollati .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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24/05/2018 |
140 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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23/05/2018 |
139 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLLSYS SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ACCREDITATO AGID. CANONE ANNUALE 2017. CIG. Z691DDFA5E
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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23/05/2018 |
138 |
LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE E ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2017- CIG ZC40D44562
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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22/05/2018 |
137 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE - GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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22/05/2018 |
136 |
L. 162/98: PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI SOGGETTI CON H GRAVE - ANNUALITA' 2018. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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21/05/2018 |
135 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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19/05/2018 |
134 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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18/05/2018 |
133 |
NOMINA SEGGIO DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO LAERRU
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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18/05/2018 |
132 |
Liquidazione competenze all’Avvocato Giovanna Calvisi di Nuoro per consulenza legale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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18/05/2018 |
131 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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17/05/2018 |
130 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE. SALDO.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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78 Kb
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15/05/2018 |
129 |
Revisione periodica autoveicoli Fiat Ducato targa EV788SN e Piaggio Porter targa EJ399BZ Impegno di spesa Officina meccanica Catta Giuseppe srl Buddusò
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Area Tecnica |
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1545 Kb
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11/05/2018 |
128 |
Lavori di manutenzione dell'impianto bando pubblico comunale.
Affidamento incarico e impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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145 Kb
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11/05/2018 |
127 |
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